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邓钧予
发表于 7天前    类别: 会计实操
阅读35/ 回复1
老师好!还有一个问题,公司准备开业期间经理接待供货商买了白酒4798元,有发票,经理提前支付了现金,出纳直接从公户转了4798给经理了,这样作对吗?如果不对,要怎么补救?相应的这样的招待费要怎么做分录?谢谢老师!
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共1条回答
支付现金可以考虑没有问题。会计分录是这样的,因为从公户转给了经理,,所以应该视同经理借款,借:其他应收款 贷:银行存款 经理以发票等报销,借:管理费用-业务招待费 贷:其他应收款。 这里要注意因为通过公户划款。所以必须体现出来临时借款,否则对不上帐了。
2019-08-02 12:39:38  只看该作者