当前位置:问答 > 老师您好!我去年多给客户开了20万元发票形成了收入,是错的, 我要冲减20万元收入,还要减掉客户20万元往来款!怎么做
 
小方
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师您好!我去年多给客户开了20万元发票形成了收入,是错的, 我要冲减20万元收入,还要减掉客户20万元往来款!怎么做分录呢 也就是我们先收到华兴公司预收款,开发票的时候冲减华兴预收款!开错的发票也是给华兴的名头 怎么处理呢?谢谢老师
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1、对以前年度的收入冲红怎么做账,见下: 借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 应交税金-应交增值税-销项税额(红字) 2、同时,调整库存商品 借:以前年度损益调整(红字) 贷:库存商品(红字) 3、将以前年度损益调整余额转帐 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 注意:跨年的销售收入,应做"以前年度损益调整"科目; 以前年度多、少计费用或多、少计收益时,应通过"以前年度损益调整"科目来代替原相关损益科目; 对方科目不变,然后把"以前年度损益调整"科目结转到"利润分配"科目下; 此科目是一个过渡科目,用于调整以前年度的损益. 这样调整不会影响本年度的利润.
2022-07-18 02:47:38  只看该作者