当前位置:问答 > 老师您好,我们是小规模建筑劳务公司,4月份红冲去年20万发票,如果做损益调整怎么填报?分录怎么做?
 
小方
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师您好,我们是小规模建筑劳务公司,4月份红冲去年20万发票,如果做损益调整怎么填报?分录怎么做?
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涉及以前年度损益,所以通过“以前年度损益调整”科目,分录如下: 1、借:以前年度损益调整 借:应交税费-未交增值税(退回或冲抵应交) 贷:应收账款(或银行存款) 2、如果涉及退回多交的所得税和抵消以后所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:以前年度损益调整 3、差额转入未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-06-22 08:52:49  只看该作者