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发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师,我当时计提了一个费用, 借:销售费用-超市合同约定比例费用-**公司 600 贷:应付账款-超市费用-**公司 600 当时费用是用应付账款扣费的,这个费用的金额也开到应付账款里,然后再做一个分录, 借:应收账款-**公司 -600 贷;应付账款-**公司 -600 应为一直没有收到对方发票次月我又做了一个对冲分录 借:应收账款-**公司 600 贷:应付账款-**公司 600 然后再做一张上月的分录 3个月后收到他们开的增值税专票,,收到这张发票怎么做分录合适
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共3条回答
你可以冲掉第一个分录,然后以正式发票做一张正式的费用分录。也就是第一个分录类似于暂估。
2020-09-09 09:43:28  只看该作者
但是这个税点扣除后就和应付账款对不上了,这个税点要怎么处理啊
是应收和应付差额,因为费用是用应收来抵扣的,想问一下这个税点的差额要怎么冲掉呢