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小方(一茗)
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师好请问,公司17年成立到22年末都是空报,老板不能提供进货发票,一直都是老板自己账户进螃蟹再卖出去的,客户需要发票找别的公司代开了,还是卖给个人的多,怕税务局查呀!我所得税汇算补报去年收入可以吗?成本没有发票怎么处理好呢?也就是我去年空报了,今年5月份前所得税汇算清缴补报去年收入成本可以吗? 如果税务局查老板怎么解释处理好呢?是自己公司没有营业,给别的公司打工营销员说得过去吗?
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1、老师好请问,公司17年成立到22年末都是空报,老板不能提供进货发票,一直都是老板自己账户进螃蟹再卖出去的,客户需要发票找别的公司代开了,还是卖给个人的多,怕税务局查呀!我所得税汇算补报去年收入可以吗?答:首先找别的公司代开属于代开发票行为,税务风险很大,建议尽量避免。如果你们自己公司开发票,业务真实可靠是没有问题的,如果平时应该确认的收入没有确认,可以以在汇算清缴时候纳税调整,补齐收入的金额。 2、本没有发票怎么处理好呢?也就是我去年空报了,今年5月份前所得税汇算清缴补报去年收入成本可以吗?如果税务局查老板怎么解释处理好呢?是自己公司没有营业,给别的公司打工营销员说得过去吗? 答:对于收入的问题:如果年度中间应该确认的收入没有确认可以在汇算清缴时候加上或补齐。但是对于成本费用的问题:如果没有发票,是不可以税前扣除的,即使平时计入了成本费用,汇算清缴时候也不可以税前扣除的,必须纳税调减;如果平时没有计入成本费用,汇算清缴更谈不上调整增加对应的成本费用的,一句话没有发票不可以税前扣除。 3、如果税务局查老板怎么解释处理好呢?是自己公司没有营业,给别的公司打工营销员说得过去吗? 答:不可以。对于工资薪金,税前扣除的金额是与公司签订了劳动合同的那部分员工的工资薪金。
2023-03-05 08:58:44  只看该作者