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栀子花开
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师您好!请教我们公司9月份开具增值税发票,增值税3万元,10月份红冲这张发票,并且今年不在开发票了,那么我们已经交的增值税3万元还能退税吗?
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纳税人自行开具或申请代开增值税专用发票,应就其开具的增值税专用发票相对应的应税行为计算缴纳增值税。按照政策规定,小规模纳税人月销售未超过15万元(季度销售额未超过45万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。如果符合上述情况,你可以尝试退回税款,但是最好咨询一下当地税务。
2022-10-10 06:01:30  只看该作者
老师,如果我们公司不是小规模企业呢?10月份红冲后至年底不在开发票了,已交的增值税是否可以申请退税?
好的,谢谢老师!
2022-10-13 19:16:36  只看该作者