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发表于 7天前    类别: 会计实操
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我公司收到上游公司进项增值税发票,已认证抵扣,收到货,由于可以赊货一段时间,款项过段时间才打,关于发票这时候怎么做账呢,谢谢,正在学习中,可能还没学到老师讲的那几节,库存商品借,应付账款贷,发票进项待抵扣么?
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赊销货物与做账没有太大影响只要放在应付账款就是了,依据专用发票抵扣,编制分录如下: 借:库存商品(或原材料) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-xxx单位
2022-06-16 09:18:30  只看该作者