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小方
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师,我们是去年4月份成立的建筑劳务公司,去年12月份补记工资180多万元,我的工资分录计提 借:管理费用180 贷:应付职工薪酬180 借:应付职工薪酬180 贷:其他应付款-老板 对不对?年报的时候填报职工薪酬???
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共1条回答
注意汇算清缴时候如果工资还没有实际付出,那就要纳税调整了,也就是不可以税前扣除。建议你们借钱也要发了工资,否则180万元不可以税前扣除,损失大了。注意走公司公户付出才算数。
2022-05-11 11:42:24  只看该作者