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平平淡淡才是真
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师咨询一个问题:19年搭建几个库房玻璃棚当时双方收方确认后开专票付了部分款,剩余款项挂应付,专票已经抵扣。转入固定资产。22年准备付尾款,领导让重新收方后少了200来个平方,少付7万元,对方已认可,这个账怎么处理。
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有3个处理方法,仅供参考: 1、少付的款项7万元直接计入营业外收入 2、由对方开具红字发票,你们以红字发票冲减固定资产原值,然后在剩余年度内计提折旧。 3、视同对方从你们这里购入200平方,由你们开具蓝字发票做给对方同时冲减7万元应付账款。 建议采用第三种方法,这样子调理比较清晰、合理。
2022-03-30 02:37:23  只看该作者
  平平淡淡才是真 视频课程 8 即将直播 2
谢谢老师
2022-03-30 11:16:57  只看该作者