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发表于 7天前    类别: 会计实操
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你好,老师,当初我们给对方公司开了发票并收到货款,发票也已经抵扣了,对方要求返利给他们,并通过银行转账的方式先汇款,这笔已经做到费用了,次月再开的红字发票,请问这个红字发票的应收账款和库存商品应该怎么处理好呢
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共2条回答
如果你们作为销售方开局红字发票,直接冲减销售分录(数字均为假设)就是了,借:应收账款-113 贷:主营业务收入-100 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)-100 库存商品成本并不因为返利而改变,因为无需做任何调整。
2021-02-19 06:26:17  只看该作者
用金碟做的账,必须填写库存商品的数量,应收账款负了113,后期对账不就对不上了