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老师, 计提工资分录时是 借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬 5000 支付员工工资时(员工
琳琳崔崔
发表于 7天前 类别: 会计实操
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老师, 计提工资分录时是 借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬 5000 支付员工工资时(员工当月有扣款) 分录是不是 借:应付职工薪酬 5000 贷:其他应收款-扣款 100 贷:银行存款 4900 但是这样的话,其应收款贷方就一直有余额100元挂起,这样对吗?
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李书义
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如果代扣的是个税,那么缴纳个税时候借:其他应收款-扣款 贷:银行存款,,,缴纳后该科目余额就为0啦。
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2021-01-27 07:09:03
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