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梅子
发表于 7天前    类别: 会计实操
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我在12月底 处理 借:库存商品 10万 贷:应付10万 借:主营业务成本10万 贷:库存商品 10万 如果我在1月取得发票8万的发票 就这样处理 借:库存商品-10万 贷:应付 -10万 借:库存商品 8万 贷:应付8万 (多就做存货) 相处的2万怎么处理?
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共1条回答
你的分录处理是正确的。但是多暂估的2万元,相当于去年无发票税前多扣除2万元,当然需要纳税调整了。
2021-01-23 09:05:45  只看该作者