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梅子
发表于 7天前    类别: 会计实操
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我在12月底 处理 借:库存商品 10万 贷:应付10万 借:主营业务成本10万 贷:库存商品 10万 如果我在1月取得发票12万的发票 就这样处理 借:库存商品-10万 贷:应付 -10万 借:库存商品 12万 贷:应付12万 (多就做存货) 汇算没有影响是吧
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共1条回答
你好,这里有个跨年发票的处理问题————由于你们少预提2万元,相当于2020年的发票或成本费用有2万元但是没有在2020年做账(或者说预提),所以这2万元汇算清缴时候需要做专项说明给税务部门,审批后才可以在汇算清缴时候纳税调减。好了,仅供参考,建议咨询一下当地税务。
2021-01-24 05:41:40  只看该作者