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随缘2016
发表于 7天前    类别: 会计实操
阅读39/ 回复2
老师,我们上季度开的小规模公司,上季度没开票,增值税申报表附表填写了税控盘和技术服务费440元,想这季度抵减增值税,但是报表不显示(报表数据为0),这季度增值税申报表怎么办?能抵减税控盘和技术服务费吗?
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共2条回答
实际上对于税控盘和技术服务费440元,税务规定政策实质上是自我消化。也就是在有应交增值税的情况下,在其范围内可以递减;在没有应交增值税的情况下后面继续递减;如果始终没有应交增值税,那只能耐心等待了,也就是只能在《增值税减免税申报明细表》中填写和延续以后啦。如果需要申报全过程了解,由于这里无法体现图片表格,你可以留下邮箱。
2021-01-19 00:48:46  只看该作者
老师,我们这种情况在这季度增值税申报表及减免税申报表可以抵减440元,按正常程序申报就可以了,是吗?