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mm861701003
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师,你好,想问下我们这边采购产品,预付账款,分录写的是借:预付账款,贷银行存款,那我们产品入库和收到发票的时候分录该怎么写的呢,
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①产品入库会计分录如下—— 借:原材料 1000 贷:应付账款-暂估入库 1000 ②收到发票的时候分录如下—— 借:原材料 -1000 贷:应付账款-暂估入库 -1000 同时以发票编制正式的采购凭证: 借:原材料 1000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)130 贷:预付账款 1130 注意:上述暂估入库为什么计入应付账款-暂估入库,而没有直接计入预付账款,因为为了集中提现未到发票的情形,以便于以后及时催促发票及时入账,其次是集中体现未发票的应付款金额;如果将暂估体现在其他科目中,就无法体现这两方面的信息啦。
2021-01-11 23:03:08  只看该作者