可以的,既然是暂估肯定有时候有差异,这是正常的情况,但是建议最好在年末前按照实际发生取得发票并结算后多退少补,调整后体现真实的合同成本情况。否则到了汇算清缴时候,税务会认为没有取得发票的暂估是虚增成本,让你们纳税调整,即使以后能够调整回来,也是麻烦的。仅供参考。
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