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发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师,你好,我这边收到7月8日收到某纸品包装公司6月10日开出的纸箱增值税普通发票,共2张,合计金额(价税合计):12万元整 ,这个要做费用分摊,核算的时候算到上半年分摊,会计分录要怎么做
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共1条回答
你好,上半年纸品入库如果采用了暂估入库,则在收到发票时候冲回暂估,在正式做一张纸品入库的会计分录。 然后在领用包装物时候计入成本费用, 借:成本或费用 贷:原材料——包装物
2020-07-25 02:35:32  只看该作者