当前位置:问答 > 老师,我们提成是5月提成6月发放,那我在做5月份账的时候,需要计提5月份提成吗?分录怎么做呢。
 
琳琳崔崔
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师,我们提成是5月提成6月发放,那我在做5月份账的时候,需要计提5月份提成吗?分录怎么做呢。
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根据权责发生制原则,5月份的提成应该在5月份计提,计入相应的成本费用,和具体什么时间发放没有关系。会计分录要按照具体部门不同计入不同的科目,例如:销售人员提成——借:销售费用-工资 贷:应付职工薪酬,和工资核算类似,而且一般提成都计入工资薪金,缴纳个税。
2020-06-12 13:08:42  只看该作者