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发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师,您好。我们公司有一批固定资产是2月份购入而且发票日期也是2月份。原则上我这边要从3月份开始计提折旧的。但是由于购买的人他是在4月份才提供这个发票给我的。从而导致现在我也没办发按实际来弄。因为我3月份的报表已经发送给税局了。请问这种情况下我该怎么来处理呢?
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没关系因为在年度内,你可以在4月份补提3月份的折旧。