当前位置:问答 > 你好,老师,我在三月份,做采购进货是,应该全部用预付账款,结果,不小心一部分用了预付账款,一部分给挂到了应收账款,因为夸
 
song
发表于 7天前    类别: 会计实操
阅读41/ 回复1
你好,老师,我在三月份,做采购进货是,应该全部用预付账款,结果,不小心一部分用了预付账款,一部分给挂到了应收账款,因为夸季度了,请问怎么处理比较好?
收藏
0
分享到:
共1条回答
直接调整就是了————借:预付账款 贷:应收账款。 注意往来款账户串户不管什么时间发现的都可以直接调整,即使跨年。
2020-05-23 04:05:20  只看该作者