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你好,老师,我在三月份,做采购进货是,应该全部用预付账款,结果,不小心一部分用了预付账款,一部分给挂到了应收账款,因为夸
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发表于 7天前 类别: 会计实操
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你好,老师,我在三月份,做采购进货是,应该全部用预付账款,结果,不小心一部分用了预付账款,一部分给挂到了应收账款,因为夸季度了,请问怎么处理比较好?
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李书义
视频课程 8
即将直播 2
直接调整就是了————借:预付账款 贷:应收账款。 注意往来款账户串户不管什么时间发现的都可以直接调整,即使跨年。
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2020-05-23 04:05:20
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