当前位置:问答 > 老师,3月份,我暂原材料15000元,但是5月份收到的发票金额是16000元,那这个1000元原材料的差额我怎么做账呢?
 
张璐
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师,3月份,我暂原材料15000元,但是5月份收到的发票金额是16000元,那这个1000元原材料的差额我怎么做账呢?
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①冲回原来的所做的分录 借:原材料——A -15000 贷:应付账款——暂估/无票(某供应商 ) -15000 ②收到发票,做正式入库处理 借:原材料——A 16000 应交税费——应交增值税(进项税额) 2080 贷:应付账款——某供应商 18080
2020-05-22 02:33:11  只看该作者