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雨后凡尘123
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师,每个月应付职工薪酬工资都少计提了,该怎么做账补提,是借:管理费用 带应付职工薪酬 吗 可以把所有月份少提的加一起补提吗
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①少计提了,没关系,你可以按照原来的会计科目编写,金额上多退(红字)少补(兰字)就是了————借:成本、费用等科目 贷:应付职工薪酬。②你可以将多个月份少计提的合并补提,但是有个条件就是同一年度内才可以,否则汇算清缴时候就要纳税调整了。
2020-05-19 22:51:59  只看该作者