①如果不开票这25万我们汇算调增是不是交12500的所得税?————如果2019你们已经做账,计入了成本费用25万元,汇算清缴前没有得到发票,肯定要纳税调整,按照规定的所得税税税率补交税款(如果没有其他因素情况下)②装修其中一项25万,对方说之前签的是不含税的价格,如果汇算清缴前要开发票给我们得加8个点的税费,税费都2万了——如果你们取得的专票无所谓,因为相应增加的税费可以抵减将来的增值税;如果是普通增值税发票,增加的税费就变成了你们的成本费用了,那汇算清缴时候成本费用就可以更多的纳税调增,减少补交甚至不交企业所得税(交多少要看最后综合调整的结果了)。
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