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无敌小芹
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师您好:我们建筑公司年底买了大米和花生油取得增值税专用发票,做管理费用福利费?月底怎么结转? 问题二:我们建筑公司买了一辆商务车80万,怎么入账?
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①老师您好:我们建筑公司年底买了大米和花生油取得增值税专用发票,做管理费用福利费?月底怎么结转?答:如果用于职工福利发放,借:管理费用-职工福利费;福利发放对应专票的进项税额不可以抵扣,认证后必须进项转出;如果人人有份金额可以计量还需要代扣代缴个税。②问题二:我们建筑公司买了一辆商务车80万,怎么入账?答:借:固定资产 贷:银行存款。
2020-04-28 06:53:25  只看该作者